Önkormányzati belépés | |
|
6/2009. (III. 1.) önkormányzati rendelete a 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2008. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
|
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2009. (III. 1.) rendelete
a 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló
4/2008. (III. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2008. (III. 1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértékének és finanszírozásának módja
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetését
2 704 587 E Ft bevétellel
2 704 587 E Ft kiadással
- E Ft működési hiánnyal
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételei
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 420 824 E Ft
működési célú központi bevételek 554 504 E Ft
átengedett központi bevételek 420 638 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz 95 524 E Ft
működési célú pénzmaradvány 24 498 E Ft
működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 515 988 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 313 997 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 76 563 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 5 796 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 38 470 E Ft
áfa bevételek 17 400 E Ft
felhalmozási pénzmaradvány 736 373 E Ft
felhalmozási célú hitelfelvétel -
Felhalmozási bevételek összesen: 1 188 599 E Ft
Bevételek mindösszesen: 2 704 587 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §
A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat kiadásai
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 517 882 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 170 149 E Ft
a dologi jellegű kiadások 596 914 E Ft
pénzeszköz átadás 410 337 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 17 151 E Ft
céltartalék 7 917 E Ft
fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 38 651 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 681 699 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 87 541 E Ft
fejlesztési kiadások 152 691 E Ft
pénzeszközátadás 27 066 E Ft
kölcsönnyújtás 6 700 E Ft
hiteltörlesztés, értékpapír és részesedés vásárlás 480 306 E Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 38 651 E Ft
céltartalék 229 933 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 022 888 E Ft
Kiadások mindösszesen: 2 704 587 E Ft
A 4. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
4.§
Jelen rendelet visszamenőleg 2008. december 31-én lép hatályba.
Kőszeg, 2009. február 26.
Huber László s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző
6/2009. (III. 1.) rendelete
a 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló
4/2008. (III. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2008. (III. 1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértékének és finanszírozásának módja
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetését
2 704 587 E Ft bevétellel
2 704 587 E Ft kiadással
- E Ft működési hiánnyal
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételei
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 420 824 E Ft
működési célú központi bevételek 554 504 E Ft
átengedett központi bevételek 420 638 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz 95 524 E Ft
működési célú pénzmaradvány 24 498 E Ft
működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 515 988 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 313 997 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 76 563 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 5 796 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 38 470 E Ft
áfa bevételek 17 400 E Ft
felhalmozási pénzmaradvány 736 373 E Ft
felhalmozási célú hitelfelvétel -
Felhalmozási bevételek összesen: 1 188 599 E Ft
Bevételek mindösszesen: 2 704 587 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §
A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat kiadásai
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 517 882 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 170 149 E Ft
a dologi jellegű kiadások 596 914 E Ft
pénzeszköz átadás 410 337 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 17 151 E Ft
céltartalék 7 917 E Ft
fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 38 651 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 681 699 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 87 541 E Ft
fejlesztési kiadások 152 691 E Ft
pénzeszközátadás 27 066 E Ft
kölcsönnyújtás 6 700 E Ft
hiteltörlesztés, értékpapír és részesedés vásárlás 480 306 E Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 38 651 E Ft
céltartalék 229 933 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 022 888 E Ft
Kiadások mindösszesen: 2 704 587 E Ft
A 4. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
4.§
Jelen rendelet visszamenőleg 2008. december 31-én lép hatályba.
Kőszeg, 2009. február 26.
Huber László s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző