6/2009. (III. 1.) önkormányzati rendelete a 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2008. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2009. (III. 1.) rendelete
a 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló
4/2008. (III. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról


Az önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2008. (III. 1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértékének és finanszírozásának módja

A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetését
2 704 587 E Ft bevétellel
2 704 587 E Ft kiadással
- E Ft működési hiánnyal
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.


2 . §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételei

A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:

Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 420 824 E Ft
 működési célú központi bevételek 554 504 E Ft
 átengedett központi bevételek 420 638 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 95 524 E Ft
 működési célú pénzmaradvány 24 498 E Ft
 működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 515 988 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 313 997 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszközök 76 563 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek 5 796 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 38 470 E Ft
 áfa bevételek 17 400 E Ft
 felhalmozási pénzmaradvány 736 373 E Ft
 felhalmozási célú hitelfelvétel -
Felhalmozási bevételek összesen: 1 188 599 E Ft

Bevételek mindösszesen: 2 704 587 E Ft


A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.



3. §

A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat kiadásai


A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:

Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 517 882 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 170 149 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 596 914 E Ft
 pénzeszköz átadás 410 337 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 17 151 E Ft
 céltartalék 7 917 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 38 651 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 681 699 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 87 541 E Ft
 fejlesztési kiadások 152 691 E Ft
 pénzeszközátadás 27 066 E Ft
 kölcsönnyújtás 6 700 E Ft
 hiteltörlesztés, értékpapír és részesedés vásárlás 480 306 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 38 651 E Ft
 céltartalék 229 933 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 022 888 E Ft

Kiadások mindösszesen: 2 704 587 E Ft

A 4. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.



4.§



Jelen rendelet visszamenőleg 2008. december 31-én lép hatályba.



Kőszeg, 2009. február 26.



Huber László s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző