31/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2007.(III. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 6/2007.(III.1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértékének és finanszírozásának módja

A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2007. évi költségvetését
2 066 048 E Ft bevétellel
2 129 499 E Ft kiadással
E Ft fejlesztési hitellel
63 451 E Ft működési hiánnyal
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

2 . §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételei

A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:

Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 369 429 E Ft
 működési célú központi bevételek 568 162 E Ft
 átengedett központi bevételek 374 182 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 46 756 E Ft
 működési célú pénzmaradvány 26 997 E Ft
 működési célú hitelfelvétel 63 451 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 448 977 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 247 412 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszközök 228 004 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek 118 545 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 39 000 E Ft
 áfa bevételek 47 561 E Ft
 felhalmozási pénzmaradvány -
 felhalmozási célú hitelfelvétel -
Felhalmozási bevételek összesen: 680 522 E Ft

Bevételek mindösszesen: 2 129 499 E Ft

A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.


3. §

A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat kiadásai


A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:

Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 536 740 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 169 833 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 616 139 E Ft
 pénzeszköz átadás 345 972 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 15 289 E Ft
 céltartalék 8 650 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 41 938 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 650 685 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 64 907 E Ft
 fejlesztési kiadások 224 690 E Ft
 pénzeszközátadás 15 923 E Ft
 kölcsönnyújtás 4 000 E Ft
 hiteltörlesztés, értékpapír és részesedés vásárlás 77 357 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 41 938 E Ft
 céltartalék 49 999 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 478 814 E Ft

Kiadások mindösszesen: 2 129 499 E Ft

A 4. §-ban megállapított kiadásokat intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.



4.§


Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.



Kőszeg, 2007. november 29.


Huber László s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző